为确保科研经费规范、高效使用,保障科研工作高质量发展,10月31日人文社会科学处召开科研管理审计检查问题整改工作会议,部署审计检查问题整改工作,强化审计整改纪律。会议由人文社会科学处副处长刘振宇主持。
会议通报了学校审计处对2023年11月至2024年12月期间人文社会科学处审计检查情况以及相关审计报告和审计整改通知书,分析了在审计检查中发现的“集中采购目录内设备,未按规定通过网上超市直购、竞价采购”“合同流程倒置”“跨期报销费用”“因公出差审批单未填写审批日期”等科研经费管理问题,“个别固定资产盘亏不及时”等资产管理问题以及“综合办公室责任划分不清晰”等内部治理问题,剖析了问题产生的原因,并提出了问题整改要求。刘振宇细致阐述了人文社会科学处审计整改工作方案,包括整改工作领导小组组成、整改责任分解、主要整改措施、整改时间安排以及整改保障举措等内容。参会人员分别就加强人文社科领域科研项目资金管理、强化科研项目管理和推进审计检查问题整改谈了想法。
会议指出,内部审计的定位是经济监督,审计工作具有政治属性,关系到习近平总书记和党中央关于科研创新的决策部署的落地落实,关系到学校人文社会科学事业健康发展。相关工作人员要进一步提高站位、高度重视,深刻认识审计问题整改的重要性,切实增强责任意识和紧迫感,全盘认领问题,落实整改销号制度,真整改、实整改,确保整改任务按时完成。
会议强调,审计整改要从强化整改责任、强化举一反三、强化结果使用三个方面抓整改,达到“控风险、强管理、强服务、提质效”的整改目标,切实发挥审计问题整改在科研管理规范内部控制和促进科研创新上的保障作用。
人文社会科学处全体工作人员以及科学技术研究院涉及人文社科科研管理的平台基地办公室、产业技术开发部、成果转化与奖励办公室、综合办公室负责人参加会议。
科学技术研究院
2025年10月31日